
一般納稅人本期應(yīng)交的增值稅是銷項稅額減去進項稅額再減去上去的留底稅額哇
答: 你好一般情況下是這樣的,如果有進項稅額轉(zhuǎn)出還需要加上進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
一般納稅人的增值稅=銷項-(進項+期初留底-進項稅額轉(zhuǎn)出)請問是正確的嗎
答: 是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是一般納稅人,當進項比銷項多時。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項 -增值稅留底稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)可以嗎
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師你好,一般納稅人,本月銷項稅額20萬,進項票勾選認證40萬,本月不交增值稅,進項稅額留底20萬(20=40-20),留底額20萬進項稅,能到下個月抵扣嗎
老師,我們是一般納稅人,本期銷項稅額共19199.27,其中13% 是12818,6%是6318.27,本期進項稅額是4954.49,上期留底稅額是8248.74,那本期加計抵減怎么算
老師你好,我是新手,這個一般納稅人,進項稅額大于銷項稅額,就不得交稅,還有留底稅額,這個分錄怎么處理呀,請老師指導(dǎo)一下


檸萌 追問
2019-09-17 09:34
玲老師 解答
2019-09-17 09:38
檸萌 追問
2019-09-17 09:38
玲老師 解答
2019-09-17 09:40
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2019-09-17 09:40
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2019-09-17 09:45
檸萌 追問
2019-09-17 09:45
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2019-09-17 09:46