
老師,我們是一般納稅人,本期銷項(xiàng)稅額共19199.27,其中13% 是12818,6%是6318.27,本期進(jìn)項(xiàng)稅額是4954.49,上期留底稅額是8248.74,那本期加計(jì)抵減怎么算
答: 你是咨詢服務(wù)的嗎 10%?
老師你好,我是新手,這個(gè)一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就不得交稅,還有留底稅額,這個(gè)分錄怎么處理呀,請老師指導(dǎo)一下
答: 借 銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,該如何結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)和留抵稅額!
答: 你好,在沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下,是不需要做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的

