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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-17 09:24

借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
借未交增值稅貸銀存

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你好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 3680 貸:原材料3000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)680
2019-11-14 19:39:52
您好 可以轉(zhuǎn)出到原材料科目 然后領(lǐng)用到生產(chǎn)成本
2019-06-12 10:05:08
借福利費(fèi) 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-10-19 13:30:31
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀存
2019-09-17 09:24:03
你好,借管理費(fèi)用500,其他應(yīng)收款1000,營業(yè)外支出2925,貸庫存商品4000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出425
2021-12-04 20:50:56
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