- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-16 16:01
實際抵減才需要做分錄,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
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借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53

您好
請問您有進項跟銷項稅額么
2019-12-25 15:15:38

你好
不交不需要做的
2021-05-15 11:53:23

借銀行存款 貸其他應付款
下月發(fā)工資的時候,返回給員工
借 其他應付款 貸銀行存款
2018-12-28 17:05:26

借累計折舊
固定資產清理
貸固定資產
借營業(yè)外支出貸固定資產清理
借銀存貸其他業(yè)務收入應交稅費
2019-10-09 23:22:02
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