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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-16 16:01

實際抵減才需要做分錄,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入      http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

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2019-09-16 16:01:53
您好 請問您有進項跟銷項稅額么
2019-12-25 15:15:38
你好 不交不需要做的
2021-05-15 11:53:23
借銀行存款 貸其他應付款 下月發(fā)工資的時候,返回給員工 借 其他應付款 貸銀行存款
2018-12-28 17:05:26
借累計折舊 固定資產清理 貸固定資產 借營業(yè)外支出貸固定資產清理 借銀存貸其他業(yè)務收入應交稅費
2019-10-09 23:22:02
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