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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-15 14:53

32萬報在這個月就行了

小于 追問

2019-09-15 14:56

那我上次紅沖的那張已經交了增值稅了,這怎么把稅遞減了啊

董老師 解答

2019-09-15 15:33

紅沖之前報的稅吧。是這個意思嗎

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相關問題討論
就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
您好 普通發(fā)票收入也需要填寫
2018-12-04 16:33:41
沖減你本期的銷售額之后再申報。
2018-12-08 16:33:25
按不含稅金額填入開具普通發(fā)票里欄次 可以來會計學堂學習全套報稅
2015-12-18 18:16:46
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
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