
老師,請問一下之前月份給對方公司開票,對方給的納稅識別號是錯誤的,本月給紅沖那幾份發(fā)票,然后按同樣金額開票給對方公司,請問紅沖這些發(fā)票怎么賬務(wù)處理,還有新開的發(fā)票怎么賬務(wù)處理?
答: 紅沖的發(fā)票,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù) 開正確的發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
發(fā)票金額大于實際金額該如何進行賬務(wù)處理?
答: 按照實際金額入賬即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票金額與實際收到的款項有差額應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)有差額呢?


蓉兒 追問
2019-09-13 14:54
郭老師 解答
2019-09-13 14:58
蓉兒 追問
2019-09-13 15:01
郭老師 解答
2019-09-13 15:02
蓉兒 追問
2019-09-13 15:04
郭老師 解答
2019-09-13 15:05