園林綠化公司,如果在別的城市預(yù)繳納增值稅,那么當(dāng)開(kāi)具發(fā)票時(shí),增值稅申報(bào)表怎么體現(xiàn)?
學(xué)堂用戶_ph627395
于2019-09-12 21:00 發(fā)布 ??1113次瀏覽
- 送心意
小祝老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2019-09-12 21:01
你好,申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅額填進(jìn)去,公司就可以交剩余部分的稅額了。
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現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28

按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào))規(guī)定,納稅人2019年4月補(bǔ)開(kāi)原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時(shí),由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)納稅,本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開(kāi)具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59

可以的,這個(gè)可以的,
2020-06-04 10:02:25

你好,你是指未開(kāi)票收入嗎,稅率是多少。
2019-05-15 16:11:07

您好
附表一發(fā)票填開(kāi)欄次根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票正常填寫 未開(kāi)票欄次填寫負(fù)數(shù)
做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
2019-10-17 07:22:44
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學(xué)堂用戶_ph627395 追問(wèn)
2019-09-12 21:04
小祝老師 解答
2019-09-12 21:06