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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-12 15:19

借:應收賬款  貸:應交稅費—應交增值稅
按月確認收入,借:應收賬款   貸:主營業(yè)務收入

伊此 追問

2019-09-12 15:25

全的分錄可以這樣嗎?  8月分錄  借:銀行存款 12000    貸:預收賬款11650.49    應交稅費-應交增值稅 349.51      確認收入  借:預收賬款  1941.75   貸:主營業(yè)務收入   1941.75   結(jié)轉(zhuǎn)成本  借:主營業(yè)務成本  1670  貸:勞務成本-人工  1670

辜老師 解答

2019-09-12 15:26

是的,是這樣賬務處理的

伊此 追問

2019-09-12 15:28

還有順便問下,如果我申報的話是根據(jù)開票金額12000/1.03去申報銷售收入,還是根據(jù)自己確認的1941.75去確認銷售收入?

辜老師 解答

2019-09-12 15:28

申報增值稅是按12000/1.03去申報的

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借:應收賬款 貸:應交稅費—應交增值稅 按月確認收入,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
2019-09-12 15:19:57
你好,可以做無票收入 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;主營業(yè)務成本 貸;勞務成本
2017-04-06 17:14:43
收到款借銀行存款 貸預收賬款 每一期確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅銷項稅
2019-03-26 16:50:59
你好,這個是你單位支付的培訓費?還是取得的培訓費收入?
2018-10-21 19:25:03
你好 借;主營業(yè)務成本等科目 貸;銀行存款等科目
2018-07-05 20:07:28
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