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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-12 08:57

您好
對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 不需要將錯(cuò)誤的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要回
紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給到對(duì)方

尊敬的金針菇 追問(wèn)

2019-09-12 09:06

然后8月初報(bào)7月份稅的時(shí)候這張3%錯(cuò)誤發(fā)票的銷(xiāo)售額和稅額系統(tǒng)自動(dòng)放在了簡(jiǎn)易征稅里面,交了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,現(xiàn)在9月份重新紅沖,正常開(kāi)票以后,10月初報(bào)9月的稅的時(shí)候怎么處理呢我們是一般納稅人

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:06

簡(jiǎn)易征收填寫(xiě)的欄次對(duì)應(yīng)填負(fù)數(shù)

尊敬的金針菇 追問(wèn)

2019-09-12 09:16

那這個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)優(yōu)先沖掉我們的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)槲覀冞€有一萬(wàn)多的可抵扣的進(jìn)項(xiàng),是否需要在9月份盡量把這個(gè)負(fù)數(shù)稅額抵扣掉,不然的話(huà)他也一樣會(huì)變成留抵稅額嗎

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:31

這個(gè)可以沖減當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額如果不需要繳納增值稅的話(huà) 就是留底稅額

尊敬的金針菇 追問(wèn)

2019-09-12 09:45

還有8月初報(bào)7月份印花稅的時(shí)候,這筆3%的含稅銷(xiāo)售額沒(méi)報(bào),我9月現(xiàn)在報(bào)8月印花稅的時(shí)候補(bǔ)報(bào)這筆金額就可以了吧,10月報(bào)九月就正常報(bào)就好了?

bamboo老師 解答

2019-09-12 09:48

是的 可以這樣申報(bào)處理

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你好,紅字專(zhuān)票也是需要給對(duì)方的。
2019-08-06 21:31:42
你好 抵扣聯(lián)單獨(dú)保存?zhèn)洳? 發(fā)票聯(lián)做賬
2019-09-27 09:56:42
我公司受到外單位開(kāi)來(lái)的紅字發(fā)票一份,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并給了我公司,我公司財(cái)務(wù)人員拿著紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣,請(qǐng)問(wèn)1、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)能否認(rèn)證抵扣?2、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)若不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣應(yīng)進(jìn)行怎樣的稅務(wù)處理?抵扣聯(lián)是否應(yīng)交還開(kāi)具方?謝謝。.
2017-06-30 10:21:53
不處理,你這個(gè)之前做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,那沖掉之前分錄,你之前認(rèn)證, 那申報(bào)附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面填寫(xiě)
2020-08-01 10:47:00
你好,只是抵扣聯(lián)丟失了,發(fā)票聯(lián)還在的意思?
2019-07-02 12:58:39
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