
我公司從公戶轉(zhuǎn)賬支付審計費(fèi)給做賬代理公司,但開發(fā)票的是另一個公司,應(yīng)該怎么做會計分錄
答: 你好 借管理費(fèi)用-審計費(fèi)貸銀行存款
收到發(fā)票支付審計費(fèi)余款10000,原審計費(fèi)用16981.13稅額1018.87共18000,預(yù)付了8000怎么做會計分錄
答: 你好,當(dāng)時借預(yù)付賬款貸銀行存款,已經(jīng)做了這個8000是嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問一下,發(fā)票沒有收到,都是系統(tǒng)已經(jīng)有開票記錄了,就是開發(fā)票的人沒有寄給我們,這樣怎么會計分錄
答: 您好 還沒有收到發(fā)票 暫時不需要寫分錄

