
技術(shù)服務(wù)收入有對應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)做成本,未收票,結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月服務(wù)成本,可以直接借主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)收入,貸應(yīng)付賬款-暫估款嗎?還是需要用其他科目過度下?
答: 你好,直接計入主營業(yè)務(wù)成本也是可以的,也可以先計入勞務(wù)成本等科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本。
老師,我們公司是做技術(shù)服務(wù)費(fèi),收到別人開的技術(shù)服務(wù)發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,是先付的款掛在應(yīng)付賬款借方上,然后收到發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成品貸應(yīng)付賬款嗎
答: 你好!可以這樣處理的,付款可以計入預(yù)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,有服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有收到,但是這個月要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是可以暫估勞務(wù)成本?即借:勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后在把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好 可以的 后面回來發(fā)票再紅沖暫估的


vivian 追問
2019-09-10 16:20
玲老師 解答
2019-09-10 16:23