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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 12:06

你好  你做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款貸銀行存款  報(bào)給股東 只是你是股東個(gè)人發(fā)票無(wú)法稅前扣除 匯算調(diào)整

現(xiàn)實(shí)的舞蹈 追問

2019-09-11 11:04

老師好!我們租辦公室的押金前期是法人墊付的,現(xiàn)在要報(bào)給法人,押金沒有發(fā)票只有收據(jù),可以作為報(bào)銷入賬的依據(jù)嗎?

meizi老師 解答

2019-09-11 11:06

你好 可以的 收據(jù)是可以入賬的

現(xiàn)實(shí)的舞蹈 追問

2019-09-11 11:09

押金收據(jù)可以報(bào)銷嗎?

meizi老師 解答

2019-09-11 11:13

嗯是的這個(gè)是可以報(bào)銷的

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你好 你做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 報(bào)給股東 只是你是股東個(gè)人發(fā)票無(wú)法稅前扣除 匯算調(diào)整
2019-09-10 12:06:07
對(duì)方不能用現(xiàn)在的抬頭開出紅字發(fā)票。
2022-05-17 11:09:12
你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,然后開具一份正確抬頭的發(fā)票
2017-08-31 10:14:07
也是一樣開具紅字發(fā)票,只是對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,直接也就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了,直接最后開具正確的藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方就行了。
2019-09-23 08:04:58
您好!按照您說的來(lái)看,這樣處理是可以的??赡懿皇呛芎侠?,但是沒有大的問題。
2016-03-21 12:31:44
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