
老師,由于公司開始沒有建賬,六月開發(fā)票后七月報(bào)了收入,八月開始建賬,建賬后客戶把貨款通過公戶轉(zhuǎn)了過來,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把這部分錢記入到預(yù)收賬款,現(xiàn)在通過對賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,怎么處理呢?
答: 您好,具體d發(fā)現(xiàn)了什么問題呢?
你好老師。有個(gè)企業(yè)欠另個(gè)企業(yè)發(fā)票。貨款打過來。就是說一個(gè)月推一個(gè)月給開發(fā)票。想知道打來的貨款記預(yù)收賬款。還是預(yù)收賬款。
答: 你好!可以計(jì)入預(yù)收賬款處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們現(xiàn)在配合企業(yè)做活動(dòng),先開票給對方公司。貨款和商品都是下個(gè)月以后才會(huì)陸續(xù)發(fā)生,這種情況是不是可以將發(fā)票先記入預(yù)收賬款里面,待發(fā)貨收款后在轉(zhuǎn)成收入
答: 開了貨物的發(fā)票需要確認(rèn)收入

