
老師,1:如果上年度的出口抵減內(nèi)銷部分沒有做分錄?2:上年度應(yīng)交稅金-年初未交與轉(zhuǎn)入未交的余額怎么處理?
答: 1.什么意思?問沒做分錄可以不? 2.應(yīng)交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目(項(xiàng)目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應(yīng)交增值稅下各項(xiàng)目都有余額,但借貸方余額相等
老師 節(jié)日快樂! 請(qǐng)問應(yīng)交稅金 有余額嗎?交稅金怎么做分錄 謝謝
答: 可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個(gè)分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好:加計(jì)抵減會(huì)計(jì)分錄,還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多(包括1月要交的1萬多),可能當(dāng)時(shí)分錄錄入錯(cuò)誤,那要怎么調(diào)整,謝謝
答: 還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多 這個(gè)做錯(cuò)需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入


Vicky^ 追問
2019-09-10 10:50
江老師 解答
2019-09-10 10:51
Vicky^ 追問
2019-09-10 10:54
江老師 解答
2019-09-10 10:57