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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-09 16:39

你好  借管理費用-單位部分社保  貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬-單位申報 營業(yè)外支出-個人部分社保貸銀行存款

Lius 追問

2019-09-09 16:43

那我計提工資和發(fā)工資時怎么做呢,金額做多少

meizi老師 解答

2019-09-09 16:46

你好   你計提按你應發(fā)工資金額來做  發(fā)放工資按你計提的貸方應付職工薪酬金額來做就行 你們不是有工資表嗎

Lius 追問

2019-09-09 16:50

但工資表里不體現(xiàn)社保,社保由我們公司全額承擔,那我申報工資時就不用填社保了吧

meizi老師 解答

2019-09-09 16:54

你好   是的 個人沒承擔就不填寫

Lius 追問

2019-09-09 16:59

是不是我就按實際給員工發(fā)的5200元來交6元個稅就行了是吧

meizi老師 解答

2019-09-09 17:02

你好    你還要看下這個員工是否有專項扣除這些   對應的填寫后超過了的 填寫后到時繳納就行 因為現(xiàn)在是預繳制了

Lius 追問

2019-09-09 17:26

沒有專項扣除,那我的賬可不可以這樣做,計提工資 借 管理費用工資5200   貸 應付工資5200      發(fā)放時   借 應付工資5200   貸 應交個人所得稅6   貸 現(xiàn)金

meizi老師 解答

2019-09-09 17:28

你好 是的 你們不涉及社保的話 是可以這樣做的

Lius 追問

2019-09-09 17:46

哦,等我取得交社保的銀行回單時直接     賬務處理,借  管理費用-社保   貸  銀行   這樣可以嗎

meizi老師 解答

2019-09-09 17:56

你好      單位部分的社保要計提的  個人部分做營業(yè)外支出的    你看上面做分錄的

Lius 追問

2019-09-09 18:09

哦明白了謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-09 18:10

不客氣的幫到你就好 滿意請給予評價

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你好 借管理費用-單位部分社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬-單位申報 營業(yè)外支出-個人部分社保貸銀行存款
2019-09-09 16:39:50
不是按你系統(tǒng)里面扣費嗎。還是有降低的
2019-04-11 17:23:01
你好,對方給你們開發(fā)票的。
2022-02-14 15:18:03
用紅字沖銷掉
2017-01-26 14:51:23
(1)企業(yè)股東大會批準現(xiàn)金股利分配方案宣告分派時,應編制會計分錄: 借:利潤分配—應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 (3)企業(yè)向投資者實際發(fā)放現(xiàn)金股利時,應編制會計分錄: 借:應付股利 貸:銀行存款
2020-03-13 11:31:40
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