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QQ老師

職稱中級會計師

2019-09-09 16:01

符合條件的話需要去稅務局備案才可以。

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-10-07 15:01:18
同學,你這張只是收款單而已,不是發(fā)票,哪里來的稅? 借:銀行存款 貸:應收賬款
2019-08-02 14:41:45
直接認證抵扣,做進項稅抵扣,同時當月做進項稅轉出處理,最后相當于沒有抵扣進項稅處理。這個也不會形成滯留發(fā)票。 由于簡易計稅項目不能抵扣進項稅,因此建議這樣的處理。最好是開具普通發(fā)票
2020-07-05 18:04:02
首先,你們作為施工單位,進項發(fā)票是掛靠方提供給被掛靠方的。別家用了你們的建筑資質,你們需要收取掛靠方一定比例的管理費。那他的意思是喊你們開掛靠費發(fā)票,收9%的管理費么?如果這樣的話,收的的就高于市場價很多了。所以,你的問題可以描述清楚一下嗎?
2016-08-25 14:14:57
同學你好 免稅收入對應的成本費用的進項不能抵扣
2021-04-30 12:53:07
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