您好,我想問下我這個(gè)月只開了紅字發(fā)票,下個(gè)月還要報(bào)稅了,因?yàn)槠髽I(yè)要注銷
幸福的香菇
于2019-09-07 23:48 發(fā)布 ??1300次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-08 00:57
需要的,您當(dāng)月開了發(fā)票就要下月申報(bào)納稅
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需要的,您當(dāng)月開了發(fā)票就要下月申報(bào)納稅
2019-09-08 00:57:19

您好
可以參考國(guó)家稅務(wù)總局 關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)
購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購(gòu)買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
2017-02-04 16:56:34

這個(gè)是沖掉你收入之后申報(bào)個(gè)稅,要是你這個(gè)是13%稅率,這個(gè)你就減除紅字之后去填寫13%欄次
2019-12-03 10:48:09

如果是負(fù)數(shù)銷售額的話,在申報(bào)表系統(tǒng)中是通不過的,是需要去稅局大廳做申報(bào)的。
2019-05-30 15:23:15

你好
這個(gè)要寫上具體是紅沖哪一張發(fā)票的
2022-06-26 09:51:23
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董老師 解答
2019-09-08 00:57