
老師,房租押金收不回,分錄:借:管理費(fèi)-房租押金 貸:其他應(yīng)收款?
答: 你好!什么原因產(chǎn)生的收不回來(lái)
公司員工報(bào)銷500,原本應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi),我錯(cuò)記其他應(yīng)收款,分錄:借:其他應(yīng)收款-暫付款500貸:現(xiàn)金500,我下個(gè)月作分錄:借:管理費(fèi)500貸:其他應(yīng)收款-暫付款500。這樣對(duì)嗎?
答: 您好,可以這樣做。謝謝
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月份支付員工業(yè)務(wù)費(fèi)13萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票上個(gè)會(huì)計(jì)記到管理費(fèi)了,到現(xiàn)在也一直沒(méi)有發(fā)票,我想把這個(gè)費(fèi)用先不入管理費(fèi),想記到其他應(yīng)收款里,現(xiàn)在調(diào)整需要怎么做分錄
答: 借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配 匯算清繳調(diào)增
想請(qǐng)教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
想請(qǐng)教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
我們公司有兩條賬有余額,我想年底給結(jié)平,都是其他應(yīng)收款,一個(gè)是給的街道的租房費(fèi),一個(gè)給的其他公司管理費(fèi)
老師,你好,我想咨詢一下,領(lǐng)導(dǎo)批示暫從實(shí)施管理費(fèi)解決,是該直接列支還是用其他應(yīng)收款核算?


丫丫巴貝 追問(wèn)
2019-09-07 16:59
QQ老師 解答
2019-09-07 17:01