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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-07 15:05

你好,這樣是正確的,已經(jīng)用紅線劃行了,

Bucx 追問

2019-09-07 15:09

就是那個結(jié)轉(zhuǎn)那里寫的數(shù)字也是紅筆的。這樣也是正確的不

莊老師 解答

2019-09-07 15:10

你好,是的,用紅字表示負(fù)數(shù)沖銷費用,

Bucx 追問

2019-09-07 15:13

好的,謝謝,如果那個金額寫錯了,是不是直接用紅筆畫了,然后用藍(lán)色筆寫上正確金額

莊老師 解答

2019-09-07 15:16

你好,是的,是這樣處理的,

Bucx 追問

2019-09-07 21:06

老師。就是付2018年的所得稅,

這樣做分錄可以嘛
 摘要
補(bǔ)計提2018年第四季度企業(yè)所得稅
借:稅金及附加
貸應(yīng)交稅費 - 企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費 - 企業(yè)所得稅
貸銀行存款

Bucx 追問

2019-09-07 21:06

沒有減未分配利潤

莊老師 解答

2019-09-08 07:26

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅

莊老師 解答

2019-09-08 07:28

借利潤分配一未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

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你好,這樣是正確的,已經(jīng)用紅線劃行了,
2019-09-07 15:05:56
你好,是的。
2020-04-19 17:30:18
你好,作出本月合計,本年累計,然后結(jié)轉(zhuǎn)下年就可以了
2016-11-15 10:51:29
你好 你19年期末數(shù)據(jù)對應(yīng)科目有數(shù)據(jù)的 都需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年去的。看你賬上實際情況
2020-02-12 14:04:16
你好,是的,要登記在賬本上
2020-07-20 14:16:12
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