
我們單位最近收到客戶的一個(gè)電子承兌,銷售經(jīng)理覺得還有一年到期,拒絕收,所以雙方交流,給賬戶多付了1500元,這個(gè)賬該怎么做呢?
答: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借應(yīng)收票據(jù),財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)收賬款
提前收到貨款打入公司賬戶67萬和55萬的承兌匯票。月底銷售開票63萬,這筆分錄該如何處理?承兌匯票到期承兌的話該如何處理?
答: 1 借:應(yīng)收票據(jù) 122 貸:預(yù)收賬款 122 借:預(yù)收賬款 63 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2 承兌匯票到期承兌的話,需要填寫解付通知單,并將匯票一起交到您的開戶行 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
帳下銷售收到承兌匯票,承兌需要入在賬上,我應(yīng)該怎么做,這比款不開票,
答: 你好!你當(dāng)做不開票收入入賬就可以了。

