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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-07 08:31

你好,不申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)人社保支出單位部分不能稅前扣除

愛撒嬌的魚 追問

2019-09-07 08:53

那他那個(gè)工資表里也不用作進(jìn)去了嗎,

徐阿富老師 解答

2019-09-07 08:55

你好,報(bào)個(gè)稅就是要有工資,視同職工來

愛撒嬌的魚 追問

2019-09-07 09:23

你好,那他那個(gè)掛靠代繳社保就不用申報(bào)個(gè)稅也不用做工資表里的對(duì)吧

徐阿富老師 解答

2019-09-07 10:23

你好,不對(duì),需要按照職工來操作

愛撒嬌的魚 追問

2019-09-07 10:37

老師,你不是說不申報(bào)個(gè)稅,個(gè)人社保支出單位稅前不能扣除,不申報(bào)個(gè)稅工資表就不用作進(jìn)去了

徐阿富老師 解答

2019-09-07 11:49

你好,如果你不打算社保稅前扣除的,那么工資和個(gè)稅都不做問題不大的,相反,就要按照職工來操作。

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你好! 按規(guī)定,需要申報(bào)個(gè)稅的(以后最好不要辦理這種代買社保業(yè)務(wù))
2019-09-07 08:40:33
您好 實(shí)際上沒有工資 ,最好有這樣可以核對(duì)一致
2018-12-11 10:53:57
你好!建議你申報(bào)工資這樣才能對(duì)上
2017-09-13 13:55:44
你好,有購買社保的人是需要申報(bào)工資的,工資可以0申報(bào)
2022-04-06 19:04:26
你好,不從公司領(lǐng)工資的,公司可以不用給她申報(bào)個(gè)稅
2020-07-13 10:44:39
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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