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奮斗
于2019-09-07 06:54 發(fā)布 ??1276次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-07 06:59
您好借 銷售費用-福利費貸 應付職工薪酬-福利費借 應付職工薪酬-福利費應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸 銀行存款借 應付職工薪酬-福利費貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
奮斗 追問
2019-09-07 11:00
月底應交稅費進項稅,應交稅費進項稅轉出這兩個科目是不是余額要成為0
bamboo老師 解答
2019-09-07 11:01
一般年末的時候一次性結平就好了借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2019-09-07 11:04
應交稅費應交增值稅進項,銷項稅可以每月結轉,也可以年底結賬是嗎?
2019-09-07 11:05
一般是年末結轉一次 您每個月都結轉也可以
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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奮斗 追問
2019-09-07 11:00
bamboo老師 解答
2019-09-07 11:01
奮斗 追問
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bamboo老師 解答
2019-09-07 11:05