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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-07 06:59

您好
借 銷售費用-福利費
貸 應付職工薪酬-福利費
借 應付職工薪酬-福利費
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 銀行存款
借 應付職工薪酬-福利費
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

奮斗 追問

2019-09-07 11:00

月底應交稅費進項稅,應交稅費進項稅轉出這兩個科目是不是余額要成為0

bamboo老師 解答

2019-09-07 11:01

一般年末的時候一次性結平就好了
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等

奮斗 追問

2019-09-07 11:04

應交稅費應交增值稅進項,銷項稅可以每月結轉,也可以年底結賬是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-07 11:05

一般是年末結轉一次 您每個月都結轉也可以

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