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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-06 19:59

你分錄處理錯了
借方庫存商品,貸方待處理財產(chǎn)損溢;結轉時 借方待處理財產(chǎn)損溢,貸管理費用
你說的稅差是什么

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:15

因為總公司給分公司已銷定結開票,這件商品等于是盤盈,開了負數(shù)金額

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:16

原本這件已銷售,開票金額2088是分公司需要給總公司付的貨款金額,所以做應付賬款

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 20:27

開負數(shù)發(fā)票,什么意思 
你這盤虧最后 的處理是如何處理的,原因何在

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:33

分公司的銷售商品,總公司已銷定結開票給分公司

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:34

應付賬款是需要付給總公司的商品貨款金額

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:35

然后分公司每月按照收發(fā)票的數(shù)字入庫存,再結轉成本,賬上不留庫存余額

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:37

7月分公司盤盈商品,故增加了庫存,因此8月開具7月發(fā)票時,把這件商品做了負數(shù)開票,以此沖減庫存和應付賬款

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:39

當然因為這件商品和其他銷售合并開的,并沒有單獨開一張負數(shù),也就是之前做了收到發(fā)票的那張

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 20:40

借方庫存商品,貸方待處理財產(chǎn)損溢;結轉時 借方待處理財產(chǎn)損溢,貸方應付賬款  應交稅費
按你之前的處理,只是有多一個稅。

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:40

現(xiàn)在是想要能沖減掉應付賬款的,但是做到了貸方等于增加了,不知道怎么做

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 20:41

你是盤虧還是盤贏

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:46

盤盈

活潑的小蝴蝶 追問

2019-09-06 20:48

應交稅費進項稅嗎?貸方做紅字嗎,那進項稅不是莫名增了一筆,對不平啊

陳詩晗老師 解答

2019-09-06 21:38

盤盈了開負數(shù)發(fā)票?我沒明白你的邏輯。
就是你庫房的東西盤贏了,你開負數(shù)發(fā)票是開給供應商還是客戶?

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你分錄處理錯了 借方庫存商品,貸方待處理財產(chǎn)損溢;結轉時 借方待處理財產(chǎn)損溢,貸管理費用 你說的稅差是什么
2019-09-06 19:59:19
對于盤盈固定資產(chǎn), 直接是借:待處理財務損溢 貸:本年利潤 對于盤虧固定資產(chǎn),你少做了一個進項稅額轉出 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 結轉憑證是 借:本年利潤 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2017-06-02 10:49:08
同學你好, 進項轉出 借,管理費用 貸,應交稅費一應增一進項轉出;
2021-09-24 09:47:08
老師不好意思,編輯的好好的,怎么就出現(xiàn)那么多亂碼?
2019-01-16 00:53:24
你好 是的,沒有錯這個分錄
2020-05-09 16:18:33
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