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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-06 10:39

您好
請問您上期進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫分錄的

夜未央 追問

2019-09-06 10:43

上期都計(jì)入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 而且上期銷項(xiàng)稅直接繳納了稅款

bamboo老師 解答

2019-09-06 10:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

夜未央 追問

2019-09-06 10:45

現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅需要做轉(zhuǎn)出分錄吧 麻煩老師給出分錄 另外繳納了上期的銷項(xiàng)稅分錄也麻煩寫一下 謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-06 10:46

現(xiàn)在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

夜未央 追問

2019-09-06 10:51

上期直接做的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
所以現(xiàn)在繳納應(yīng)該也是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
貸:銀行存款吧

bamboo老師 解答

2019-09-06 10:54

需要繳納的話 一般期末要寫分錄

借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

夜未央 追問

2019-09-06 10:55

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-06 10:57

繳納后寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
如果您上期沒有寫我寫的那個分錄 就直接按您寫的就好了

夜未央 追問

2019-09-06 10:59

好的 兩種方式對報(bào)表有影響嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-06 10:59

對報(bào)表沒有影響 都在應(yīng)交稅費(fèi)里面

夜未央 追問

2019-09-06 11:00

好的 謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-06 11:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借原材料 等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2019-08-16 15:56:55
您好,學(xué)員,一般納稅人出現(xiàn)留抵稅額,如果本月進(jìn)項(xiàng)有留抵,賬務(wù)不必作多交增值稅處理,僅是賬務(wù)的處理的話.則不用處理進(jìn)項(xiàng)稅。 留抵稅金是累計(jì)的,可以用以后月份的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,沒有時(shí)間的限制。 已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沒發(fā)生銷項(xiàng)稅,是可以留抵到下個月用銷項(xiàng)稅減去前一個月的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)。 舉個例子,比如1、購進(jìn)材料時(shí): 借:原材料 17647.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000.00 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 20647.06 2、銷售產(chǎn)品: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 172058.83 貸:主營業(yè)務(wù)收入 147058.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2500.00 3、按照上述方法做了分錄后,月末應(yīng)交增值稅賬戶就會出現(xiàn)借方余額,這就是留到下月抵扣的留抵稅額。不用再出分錄啦。
2020-04-09 11:37:59
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不做分錄
2019-08-08 11:08:49
你好,月末 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? 未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? ?進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? ?銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? ?未交增值稅
2022-03-02 10:38:59
不能抵扣,選擇不抵扣勾選 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2020-03-28 21:18:08
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