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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-09-06 08:50

借:應交稅費-應交增值稅「進項稅額轉出」
貸:應交稅費-應交增值稅「進項稅額」

趙英老師 解答

2019-09-06 08:53

調出來的進項是需要補繳的增值稅。調的以前年度損益調整是調整的附征稅,企業(yè)所得稅。借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交城建稅 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-應交地方教育費附加 應交稅費-應交企業(yè)所得稅

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借:應交稅費-應交增值稅「進項稅額轉出」 貸:應交稅費-應交增值稅「進項稅額」
2019-09-06 08:50:42
做為以前年度損益調整處理 你可以要求變更2015年的所得稅申報表
2020-05-24 15:41:09
您好 借:以前年度損益調增 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調增
2019-05-20 11:54:18
原來,記賬時的分錄是啥寫的?
2022-02-12 11:55:24
借:以前年度損益調整貸:應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-01-02 13:25:46
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