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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 22:30

你好,可以不做代扣,但建議還是先做計(jì)提,再做發(fā)放。
借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
借;應(yīng)付職工薪酬-社保 貸;銀行存款

追問

2019-09-05 22:37

當(dāng)月交的社保也要計(jì)提嗎

追問

2019-09-05 22:38

不做代扣與稅前扣除有沖突嗎

曼曼老師 解答

2019-09-05 22:39

你好,當(dāng)月扣繳的社保可以不需要計(jì)提。

追問

2019-09-05 22:39

如果這樣我工資表是不是也不用做個(gè)人社保代扣那一欄呢直接工資多少就發(fā)多少?

曼曼老師 解答

2019-09-05 22:40

你好,是的,是這樣的。

追問

2019-09-05 22:41

交個(gè)人的社保也入到管理費(fèi)用沒事吧?這與個(gè)人社保稅前扣除有沒有關(guān)系?

曼曼老師 解答

2019-09-06 11:55

你好,可以計(jì)入到管理費(fèi)用。

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相關(guān)問題討論
是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
2020-05-25 12:54:32
S拿錢的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-S 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 S回來,拿著發(fā)票報(bào)銷的時(shí)候,借:庫存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2500 貸:其他應(yīng)收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12
對(duì)的,分錄是正確的
2019-06-21 10:41:23
之前的借款不做,你的現(xiàn)金賬和實(shí)物不一致的,
2019-01-09 18:00:11
你好,領(lǐng)備用金 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金 報(bào)銷 借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款
2017-05-08 13:28:03
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