
好的,謝謝老師!那銷項稅是不直接在電子稅務(wù)局增值稅表未開票收入填寫就可以了
答: 你好,嗯嗯,填在未開票收入里面金額
為什么增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅-進(jìn)項稅增值稅不是銷項抵進(jìn)項嗎,到了年底還讓我掏錢給稅務(wù)局嗎
答: 您好, 如果銷項大于進(jìn)項,還是要交稅費(fèi)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅本來是銷項-進(jìn)項但有稅務(wù)局核定的稅負(fù)什么交稅
答: 有核定的稅負(fù),那就是要求你不能低于他核定的稅負(fù),比如核定的稅負(fù)是2.5,那你(銷項-進(jìn)項)/不含稅的收入就應(yīng)該大于等于2.5%

