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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 14:46

你好,借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
抵減時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
科目余額表無(wú)余額

叼著薔薇的貓咪 追問(wèn)

2019-09-05 14:52

我這邊也是這樣做分錄,但是科目余額表借方有余額。

陳靜老師 解答

2019-09-05 14:54

你好,是的,是我打錯(cuò)了,有余額

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你好,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 科目余額表無(wú)余額
2019-09-05 14:46:53
你好 你不是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別的做明細(xì)的 你應(yīng)該代付的時(shí)候要做付款出去 。代收的時(shí)候借方要有銀行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
你好,你把每一個(gè)余額用借貸的形式錄到賬套里去,這樣期初就會(huì)有余額了。
2019-09-02 16:30:33
直接錄到科目余額表上就行,不用再補(bǔ)做分錄了
2019-05-08 15:02:23
固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付等都要清零的,清理固定資產(chǎn)用固定資產(chǎn)清理來(lái)做分錄
2019-07-04 13:25:49
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