
稅控盤抵扣稅款怎么做分錄,科目余額表會(huì)有余額嗎?
答: 你好,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 科目余額表無(wú)余額
老師這樣做分錄是對(duì)嗎,是代收代付業(yè)務(wù),沒有委托書,我想知道怎么看科目余額表,借貸方可以同一個(gè)科目的嗎
答: 你好 你不是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別的做明細(xì)的 你應(yīng)該代付的時(shí)候要做付款出去 。代收的時(shí)候借方要有銀行存款增加的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建 帳時(shí)候,應(yīng)收帳款,現(xiàn)金,銀行的期初數(shù),我是直接初到科目余額表上就行對(duì)嗎?不用再補(bǔ)做分錄了吧。比如說(shuō),我現(xiàn)在在建 4月份的帳,我知道A客戶19年1月應(yīng)收帳款是一萬(wàn)元,我就直接在科目余額表上填 一萬(wàn)元?
答: 直接錄到科目余額表上就行,不用再補(bǔ)做分錄了
老師 這個(gè)是什么意思?數(shù)據(jù)是19年年初科目余額 現(xiàn)在做1月份賬的話 我應(yīng)該怎么做分錄
做的內(nèi)賬,建賬時(shí)只入了科目余額,現(xiàn)在有股東退股,轉(zhuǎn)賬退的,應(yīng)該怎么做分錄?
12月買材料,有張專票未認(rèn)證,到了2月才認(rèn)證,12月的科目余額表,該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù),是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
12月買材料,有張專票未認(rèn)證,到了2月才認(rèn)證,12月的科目余額表,該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù),是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?


叼著薔薇的貓咪 追問(wèn)
2019-09-05 14:52
陳靜老師 解答
2019-09-05 14:54