
老師,我們是掛靠費別人單位的施工企業(yè),那我們收到的以掛靠單位開頭的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額我們是直接計入成本還是要單獨列出來?這個進(jìn)項稅票是交給被掛靠單位去抵扣的,我們其實平時做的賬就是個內(nèi)賬
答: 你好,這些發(fā)票要給被掛靠單位拿去抵扣的
一張銷項增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免稅農(nóng)業(yè)企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,需要進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證嗎?
答: 免稅的,不可以抵扣進(jìn)項稅的,不用認(rèn)證
工業(yè)企業(yè)取得加油票增值稅專用發(fā)票抵和聯(lián)和住宿費增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),可以認(rèn)證抵扣,作為進(jìn)項稅嗎?
企業(yè)購買今天發(fā)給員工作為獎勵,收到增值稅專用發(fā)票,請問員工個稅按增值稅專用發(fā)票上的含稅計稅還是按不含稅計稅,專票進(jìn)項稅額需轉(zhuǎn)出嗎
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項票總額23149.2,進(jìn)項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
增值稅專用發(fā)票開1%企業(yè)性質(zhì)是什么,進(jìn)項是13%的增值稅專用發(fā)票,這些怎么做賬

