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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-09-05 10:00

舉例總裁辦的計提分錄
借:管理費用--工資  6643.64
     貸:應(yīng)付職工薪酬--工資  6643.64

ellenwzz 追問

2019-09-05 10:06

老師 工資計提不是按應(yīng)發(fā)數(shù)嘛?怎么是按實發(fā)數(shù)計提?

張艷老師 解答

2019-09-05 10:10

是要按應(yīng)發(fā)數(shù)計提的。

ellenwzz 追問

2019-09-05 10:14

這能不能認(rèn)真點回答問題   本來就不是很清楚了  你又回答錯了 不是更錯

張艷老師 解答

2019-09-05 10:18

每位答疑老師都是認(rèn)真負(fù)責(zé)地在為學(xué)員答疑的。
我們做的工資計提分錄,都是按照“應(yīng)發(fā)工資數(shù)”,做計提的分錄的。
給您一個完整的分錄,您看一下
計提工資和社保時(公積金參照社保)
借:管理費用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保)
   貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保
實際發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
      貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
             應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
             銀行存款
 繳納社保時
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
        其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
        貸:銀行存款【注意:這里才是實際發(fā)放數(shù)】?。。。。?!注意這里
繳納個人所得稅時
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
       貸:銀行存款

ellenwzz 追問

2019-09-05 11:02

請問這個通訊費我計提的時候是借方入管理費用-工資 還是管理費用-福利費   貸的還是應(yīng)付職工薪酬工資嗎?

張艷老師 解答

2019-09-05 12:10

建議通訊費計入管理費用--工資,而且建議要將兩個表,都合并為一張工資表,因為計入福利費的話,以后匯算清繳還要受稅前扣除金額的限制。
是的,無論是計入工資還是福利費,貸方都是計入應(yīng)付職工薪酬科目核算的,只是明顯科目不同。

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相關(guān)問題討論
跟之前的沒什么區(qū)別,把實發(fā)工資增加補貼金額就行了
2019-09-05 12:39:08
舉例總裁辦的計提分錄 借:管理費用--工資 6643.64 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 6643.64
2019-09-05 10:00:53
你好,補貼是不需要提供發(fā)票,你申報了工資薪金就可以扣除
2017-11-13 15:19:36
是的,可以稅前扣除。
2018-06-04 10:34:33
有些地方通訊費單獨發(fā)放不計入個稅收入的,你一起發(fā)放,稅前是肯定可以扣除的,但是是列在福利費支出
2018-11-15 09:58:09
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