
老師,銀行下單金額是103041.14,銀行轉(zhuǎn)賬繳電費(fèi)后,去供電局打發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供電局搞錯(cuò)了,實(shí)際金額是103078.67,后來我又轉(zhuǎn)37.53給供電局,請問會計(jì)分錄怎么處理
答: 借:預(yù)付賬款 103041.14, 貸:銀行存款 103041.14, 收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用—電費(fèi)103078.67 貸:預(yù)付賬款 103041.14, 銀行存款 37.53
例如我是供電局,別的企業(yè)繳來電費(fèi)款,開出了增稅發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做?借:銀行存款貸:??
答: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供電局以我單位為臺頭開的電費(fèi)專票,(實(shí)際情況是我和另外一家企業(yè)共用的一個(gè)電表),請問我單位收到發(fā)票怎么做賬,會計(jì)分錄是什么?另外一家企業(yè)收到我單位分割開給他的電費(fèi)票怎么做分錄
答: 你好,另一家是代收代付的,借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,你只能抵扣你們單位負(fù)擔(dān)的那一部分 收到對方的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 另一個(gè)企業(yè)借管理費(fèi)用,貸銀行存款,他抵扣不了增值稅的

