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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-04 13:12

您好
麻煩您截圖給我看看

唐鳳莉 追問(wèn)

2019-09-04 14:30

銷(xiāo)售綱材一批,不含稅金額989623.04,稅額128650.96,價(jià)稅合計(jì):1118274!合同簽的是含稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?

bamboo老師 解答

2019-09-04 14:33

借:應(yīng)收賬款1118274
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 989623.04
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額  128650.96

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一月的工資計(jì)提了沒(méi)?把這張憑證沖銷(xiāo),然后做一張計(jì)提工資分錄,然后再做發(fā)放一月的分錄就可以了。
2017-05-08 13:03:10
您好 麻煩您截圖給我看看
2019-09-04 13:12:30
你好,計(jì)提工資時(shí)借工程施工——合同成本,應(yīng)已經(jīng)計(jì)入成本了。
2020-05-10 12:54:22
公司賬務(wù)長(zhǎng)期委托給會(huì)計(jì)事務(wù)所,今年配備財(cái)務(wù)后叫我們查賬并糾正后給她,2014年12月份沒(méi)有發(fā)放12月份的工資,事務(wù)所卻做了: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 到了今年1月份,又做了: 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 如何糾正,急急急?。?!
2015-11-03 17:43:18
你好,12月份補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-01-01 18:28:15
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