老師,今年在整理賬的時候發(fā)現(xiàn),2018年8月和2018年10月的憑證做重了,2018年8月在只有銀行付款回單的情況下,代理做賬分錄 借:管理費用-社保 4538.02 其他應付款-社保 1059.66 貸:銀行存款 5597.66 后來換了一家代理記賬公司,在2018年10月的時候在看到社保回單的情況下(社?;貑纹鋵嵤?月份的,只不過當時沒給代理做賬)又做了一筆分錄 借:管理費用-社保費 4184.8 其他應收款-個人承擔部分 1412.88 貸:銀行存款。我該如何調這個賬?因為是去年的賬,老師請把分錄寫清楚了,謝謝
小倩
于2019-09-04 11:11 發(fā)布 ??1231次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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同學?,F(xiàn)在你要調整
借:銀行存款
貸:其他應收款 1412.88
以前年度損益調整 4184.8
借:以前年度損益調整 4184.8
貸:未分配利潤
盈余公積
2019-09-04 11:31:45

借其他應收款-貨款 貸其他應付款-老板
2017-06-04 20:00:46

你好,發(fā)放工資記在“其他應收款”或者“其他應付款”
是把個人負擔的社保,公積金通過“其他應收款”或者“其他應付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21

有錢了,付給他們即可 。
2018-06-08 16:38:36

您好,是的,最好轉到法人賬上處理,一直掛在A這里是不好的。
2019-02-16 18:13:39
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