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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-09-04 10:09

你好!外購的月餅,給員工發(fā)福利,取得的專票要做進項轉(zhuǎn)出

LY。 追問

2019-09-04 10:10

那怎么做分錄呢?

苳苳老師 解答

2019-09-04 10:11

借:管理費用等   貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

LY。 追問

2019-09-04 10:13

購月餅的時候做的分錄,是借管理費用 應交增值稅進項稅額, 貸庫存現(xiàn)金對不

苳苳老師 解答

2019-09-04 10:14

是的,就是你上面那么做的

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相關(guān)問題討論
你好!外購的月餅,給員工發(fā)福利,取得的專票要做進項轉(zhuǎn)出
2019-09-04 10:09:29
您好,學員,將轉(zhuǎn)出金額計入相應的成本費用科目。 如: 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-10-28 17:21:04
你好,要認證的哦,然后轉(zhuǎn)出進福利費
2019-09-02 11:13:03
同學你好!外購商品? ?作為福利費贈送員工 這個? 不用視同銷售? ?同時? ? 進項稅? 也不能抵扣? 要轉(zhuǎn)出的哦
2021-01-15 10:09:50
你好 這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 到時轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有金額 再轉(zhuǎn)未交增值稅科目去繳納
2019-09-28 15:40:47
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