
請問,上年我單位預(yù)付電費4萬塊,當(dāng)時做的會計科目是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,今年實行新會計制度,抵扣的時候預(yù)算會計應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
老師好,請問我單位給項目部實驗室加油卡充值,做的會計科目是借:其他應(yīng)收款-石油公司汽油費貸:銀行存款我怎么才能掛其他應(yīng)收款,實驗室呢?因為石油公司發(fā)票是累計充值金額,兩三個月才會去開票
答: 您好,這個的話,是不可以掛實驗室的,因為這個未來是石油提供業(yè)務(wù)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問新會計制度下,預(yù)算會計其他應(yīng)收款清理時,應(yīng)記借支出,帶資金結(jié)存,但是我單位應(yīng)收款發(fā)生是是財政直接支付,并未經(jīng)過我單位賬戶,這種情況下,貸方不能用資金結(jié)存,應(yīng)該用什么科目?
答: 可以用財政撥款預(yù)算收入

