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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 09:57

你好,這是未付款未開(kāi)票的購(gòu)進(jìn),應(yīng)該暫估入庫(kù)。
借:庫(kù)存商品(原材料等科目)---暫估入庫(kù)
貸:應(yīng)付賬款---暫估--xx公司
次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄:
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估款
取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:庫(kù)存商品
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款——**公司 等

美好的鑰匙 追問(wèn)

2019-09-04 10:03

不好意思老師我問(wèn)題沒(méi)有寫全,當(dāng)時(shí)只是為了貸款說(shuō)的是購(gòu)買材料呢,就找了個(gè)人簽了份合同把錢轉(zhuǎn)出來(lái)了,做原材料,發(fā)票什么都沒(méi)有,只有合同,實(shí)際也沒(méi)采購(gòu)材料

曼曼老師 解答

2019-09-04 10:18

你好,你這種情況光簽了合同是不能入賬的,合同不是原始憑證

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你好,這是未付款未開(kāi)票的購(gòu)進(jìn),應(yīng)該暫估入庫(kù)。 借:庫(kù)存商品(原材料等科目)---暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款---暫估--xx公司 次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——**公司 等
2019-09-04 09:57:19
你好,租賃合同附在發(fā)票后面
2019-01-08 17:47:31
你好,發(fā)票上的稅額交增值稅,再加上附加稅,滯納金按每天萬(wàn)分之五計(jì)算,罰款多少要看稅局怎么定性
2019-11-13 13:11:36
你好,看是什么企業(yè)了
2016-12-02 17:44:55
借 庫(kù)存商品等 6貸銀行存款5.9016 應(yīng)付賬款
2020-01-09 16:22:01
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