
老師,那個(gè)職員先報(bào)銷購買東西的費(fèi)用,后,領(lǐng)款。但領(lǐng)的這個(gè)款是來抵前面所購買東西費(fèi)用的。咋做賬務(wù)處理呢。
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
籌備中的公司準(zhǔn)備2月份開始報(bào)稅,月底報(bào)銷時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多費(fèi)用時(shí)發(fā)生在1月份的該怎么做賬務(wù)處理,因?yàn)槲沂?月底才到公司做出納的
答: 這種偶爾的跨期其實(shí)難免的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問專票報(bào)銷208.6 ,員工填費(fèi)用報(bào)銷208,剩余0.6賬務(wù)處理?
答: 您好 多出來的0.6可以不入賬 按照實(shí)際報(bào)銷金額入賬

