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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-03 15:19

你好,是可以稅前列支,抵扣增值稅的。

張張 追問

2019-09-03 15:29

復(fù)印件也能?

月月老師 解答

2019-09-03 15:29

你好,你是打印出來的行程單嗎

張張 追問

2019-09-03 15:38

不清楚 你的意思打印件可以?
如果是復(fù)印件呢?

月月老師 解答

2019-09-03 15:39

你好,也是可以的。是可以抵扣的。

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你好,是可以稅前列支,抵扣增值稅的。
2019-09-03 15:19:55
用于公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出是屬于企業(yè)“營(yíng)業(yè)外支出”部分。當(dāng)次年匯算清繳計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),要進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整,而這一類支出是屬于調(diào)增部分。意思就是稅務(wù)部門不認(rèn)可是公司日常經(jīng)營(yíng)成本部分,不可扣除。應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額%2B調(diào)增部分-增減部分)*25%但是企業(yè)所得稅實(shí)施細(xì)則提及到:企業(yè)通過公益性社會(huì)團(tuán)體或者縣級(jí)以上人民政府及其部門,用于公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。意思就是當(dāng)按照規(guī)定,合法用于公益事業(yè)捐贈(zèng)的款項(xiàng)總和,不超過息稅前利潤(rùn)(利潤(rùn)總額,就是沒有扣除所得稅費(fèi)用的金額)12%,是給予稅前扣除。也就是這部分不超過12%利潤(rùn)總額的是不屬于調(diào)增部分,超過的,就按照超過部分計(jì)入調(diào)增部分里面去。這樣應(yīng)該比較清楚了吧。
2021-11-21 21:16:16
您好!你說的是什么稅呢
2017-10-26 20:53:36
您好,稅前列支就是企業(yè)所得稅稅前扣除,也就是扣除以后計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2020-01-28 20:48:33
可以的...........
2016-12-29 16:25:29
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