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送心意

林老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-02-29 13:44

老師,具體問題是這樣的,公司收到增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票還未認(rèn)證抵扣時(shí)應(yīng)記入哪個(gè)科目?認(rèn)證抵扣了,又該如何處理呢?

林老師 解答

2016-02-29 13:37

請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述問題。

林老師 解答

2016-02-29 13:46

未認(rèn)證,記入應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)    認(rèn)證后,從應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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