
虛開發(fā)票付的點費怎么做賬,計入費用嗎
答: 外賬是肯定不能入賬的 內(nèi)帳大多數(shù)都是計入費用核算
我公司是擔(dān)保公司 貸款主體是個人的 但是他們應(yīng)該繳納的費用又是一個企業(yè)打進來的 這個企業(yè)又要我公司開具的發(fā)票回去做賬 抬頭寫這個企業(yè) 這個應(yīng)該怎么處理了?這樣算不算虛開發(fā)票?
答: 同學(xué)屬于的最好別開,同學(xué),這個事不要做。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司虛開發(fā)票被查出來后,扣的稅金要怎么做賬?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


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2019-09-03 12:13
何江何老師 解答
2019-09-03 12:15