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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-03 10:21

你好 那你們8月計提了社保沒有   繳納 做借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款

姜姜 追問

2019-09-03 10:22

正常情況下是當(dāng)月提交當(dāng)月扣錢做生產(chǎn)成本,現(xiàn)在是8月份計提做生產(chǎn)成本嗎?

meizi老師 解答

2019-09-03 10:24

你好 是的 當(dāng)月要當(dāng)月計提到成本費(fèi)用的

姜姜 追問

2019-09-03 10:24

以前我都沒有計提啊,直接是繳費(fèi)的,那這個月計提嗎?

meizi老師 解答

2019-09-03 10:26

你好 需要計提  不然你的應(yīng)付職工薪酬沒法平 到時你匯算還得翻憑證

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相關(guān)問題討論
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2018-04-21 09:23:31
可以通過往來款核算,收到時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付給員工時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2018-09-21 16:29:27
借:其他應(yīng)收款--社保貸:銀行存款
2018-08-09 10:06:57
同學(xué),你好,社??梢跃W(wǎng)銀扣款的,做賬參考下面的
2020-04-23 10:21:58
你好 那先計提到本月社保 。到時4月扣款 你做繳納分錄即可 這個沒事的。 只要你計提到當(dāng)期費(fèi)用去就行了。
2020-03-31 17:06:30
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