
小規(guī)模納稅人到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票,未收到款項(xiàng),繳納的增值稅款怎么做帳?
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
老師,5月份稅務(wù)局叫我們繳納5760.09的增值稅,到七月份查明原因只退我們5670.09,相差了90元,我怎么做帳呢
答: 你好 是退稅金額錯(cuò)誤的話 你先掛賬 找稅局那邊問(wèn)下 看是否可以抵減以后稅費(fèi)或者是退這個(gè)差額90元給你們 掛其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)局查帳補(bǔ)繳的增值稅怎么入帳?
答: 如果是以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會(huì)計(jì)分錄 1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整


一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)
2019-09-03 09:42
meizi老師 解答
2019-09-03 09:43