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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-03 06:29

你好,公司賬面沒有錢,期間發(fā)生的費用要入賬,暫時計計入其他應(yīng)付款

TST敏子 追問

2019-09-03 06:31

老師記入到其他應(yīng)付款,那賬面有錢在沖一下其他應(yīng)付款,那得做兩筆分錄

TST敏子 追問

2019-09-03 06:35

老師那分錄咋做

莊老師 解答

2019-09-03 06:51

借管理費用,貸其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
你好,公司賬面沒有錢,期間發(fā)生的費用要入賬,暫時計計入其他應(yīng)付款
2019-09-03 06:29:17
你好,可以是借方負(fù)數(shù)或貸方正數(shù)的 因為有的軟件不允許計入財務(wù)費用的貸方正數(shù),所以就計入了借方負(fù)數(shù)了
2017-01-11 16:17:17
是有沒發(fā)票的商品入庫嗎 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估
2019-04-15 12:40:02
你的什么科目余額是負(fù)數(shù)呢
2020-12-25 21:45:02
你好,具體是什么科目出現(xiàn)負(fù)數(shù) 你可以在錄入好數(shù)據(jù)之后,在數(shù)據(jù)之前加個減號就是了
2020-01-02 18:48:44
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