
老師,我想問(wèn)下:關(guān)于即 征即退的問(wèn)題,即征即退就是當(dāng)月繳了多少增值稅的稅額,只有實(shí)際繳了多少稅款,稅局才會(huì)退,是嗎
答: 你好,嗯嗯,是的呢,是的
進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅扣款,應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是3000多,實(shí)際扣款金額只有30多,這個(gè)正常嗎
答: 你好 ;? 你們是不是抵減了? 多繳納的稅費(fèi)或者 留抵進(jìn)項(xiàng)稅造成的 ; 你去看看表格; 或者截圖來(lái)看看?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納增值稅額/銷售不含稅收入,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際繳納的增值稅是指稅款所屬期還是繳款日期的界限?
答: 實(shí)際繳納的增值稅是指稅款所屬期
增值稅交舊驗(yàn)舊表中,開(kāi)票金額和稅款是不是填增值稅專用發(fā)票匯總表中的實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額?
這個(gè)增值稅主表的數(shù)據(jù)是填預(yù)交稅款的實(shí)際發(fā)生額?還是預(yù)交稅款的實(shí)際遞減額?
附加稅計(jì)算方法:銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額,在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
金銀首飾以舊換新方式銷售 增值稅是按照實(shí)際收款的金額計(jì)算增值稅,那消費(fèi)稅不是也按照實(shí)際收款的金額計(jì)算消費(fèi)稅嗎?


愛(ài)笑的眼睛岑鞏 追問(wèn)
2019-09-03 00:06
王晶老師 解答
2019-09-03 09:18