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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-09-02 16:41

你好!這個(gè)你如果一定要做,就當(dāng)他還在你們公司,正常做工資,發(fā)工資扣社保

雪瑩 追問

2019-09-02 16:47

老師,如果不做工資的話,那就公司代繳,然后付現(xiàn)金給我們可以嗎,還是怎么做比較好呢!

宋生老師 解答

2019-09-02 16:51

你好!不可以的。不是你們公司的人,是不能買社保的。

雪瑩 追問

2019-09-02 16:56

謝謝老師

宋生老師 解答

2019-09-02 17:32

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
您好 免征的可以不計(jì)提 如果計(jì)提了的話 后期轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-02-24 11:34:42
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-02-27 10:15:31
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-10-12 09:25:53
同學(xué)好,減免的社保費(fèi)用不需要賬務(wù)處理,
2020-03-31 12:06:59
您好 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2019-10-08 10:25:25
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