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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-02 16:33

你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入-管理費收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

cindycm 追問

2019-09-02 16:38

6月收到的款,8月整個項目完工,我在9月開票,這樣可以嗎

meizi老師 解答

2019-09-02 16:39

你好  可以的 但是你6月收到款應(yīng)該按進度來做管理費收入的  看你們怎么約定這個的

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你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入-管理費收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-09-02 16:33:57
你好! 借:銀行存款 管理費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-10-07 16:36:40
你好,收到工程款時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額) 支付給掛靠公司款項時,掛靠公司給你提供進項票 借:原材料/工人工資/管理費用等 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) (專票有進項抵扣的情況下,普票都進成本) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:料、工、費
2019-09-04 00:07:14
您好,如果匯算清繳之前能取得發(fā)票,可以稅前扣除
2020-07-20 15:50:21
您好!內(nèi)帳你可以做。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后扣管理費的時候,借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 主營業(yè)務(wù)收入
2018-08-23 11:33:47
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