
我做內(nèi)賬,把有發(fā)票沒發(fā)票的業(yè)務(wù)都按價稅不分離做進去,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,期間費用,月底做個扣稅的,這樣對不對?那關(guān)于計提的,分攤的,固定資產(chǎn)也要做進去嗎?
答: 這個內(nèi)帳按你們老板要求做,老板沒有要求你咋簡單就咋做,可以不需要計提
生產(chǎn)車間 固定資產(chǎn)折舊計入制造費用借:制造費用貸:累計折舊期末結(jié)轉(zhuǎn)借:生產(chǎn)成本貸:制造費用那借生產(chǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)什么?
答: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在7月份所有的料工費,期間費用都結(jié)轉(zhuǎn)了,是8萬多,因為7月份沒做工資和社保,還有很多暫估入庫沒有發(fā)票的也不能領(lǐng)出來,導(dǎo)致收入高,費用低。收入19萬,利潤太高了,老板意思是上來都是虧損的,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候成本可以給調(diào)高嗎?
答: 同學(xué)你好 最好是按照實際成本哦


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2019-09-02 12:11
maize老師 解答
2019-09-02 12:12
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