
供貨方開票時,發(fā)票金額比實(shí)際多幾元,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
答: 您好 根據(jù)實(shí)際支付的金額入賬 借:材料費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅全額 貸:應(yīng)付賬款等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 未支付款項(xiàng)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅
上月一筆費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,已抵扣并認(rèn)證,本月因稅率有誤,供貨方發(fā)票紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額減少,總額不變,本月如何做賬
答: 你好,你這邊賬務(wù)要按之前的賬全部按照之前的分錄做相反的紅字分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后再按正確的藍(lán)字發(fā)票做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是銷售成品油的,供貨方是中石化,中石化開的進(jìn)項(xiàng)票上有一個積分加油,金額和稅額正負(fù)充銷,但是庫存還在,導(dǎo)致利潤太高,這個怎么處理比較好的呢,
答: 這個需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)減庫存
購買商品的進(jìn)貨單只有數(shù)量沒有金額可以嗎?只有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才有金額。這樣也可以嗎?還是說進(jìn)貨單也需要有金額才行?
供應(yīng)商的紅字發(fā)票的稅金入借方進(jìn)項(xiàng)稅額借方還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
供貨商給我們酒店開食材發(fā)票,包含客餐和員工餐,不好哪些要做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出,是不是要求他們分開開發(fā)票
供貨方這幾天給我們開票,也要開票給別人,是不是必須在30號前把進(jìn)項(xiàng)票去稅務(wù)認(rèn)證了之后,再給別人開銷項(xiàng)票,才能不用多交稅?

