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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-02 09:52

購買稅控設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費的賬務(wù)處理如下:1、購買金稅盤時 借:管理費用 貸:銀行存款
2、全額抵減增值稅時:  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:管理費用
這個不用認(rèn)證

甜果果 追問

2019-09-02 09:53

OK

紫藤老師 解答

2019-09-02 09:53

加油哈,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

甜果果 追問

2019-09-02 09:53

我問一下為什么貸 管理費用?

紫藤老師 解答

2019-09-02 09:54

因為你第一個分錄借管理費用,現(xiàn)在把管理費用 沖減

甜果果 追問

2019-09-02 09:54

那小規(guī)模是沖收入?

紫藤老師 解答

2019-09-02 09:55

也是把管理費用 沖減

甜果果 追問

2019-09-02 09:55

我記得計入營業(yè)外收入了

紫藤老師 解答

2019-09-02 09:56

以前記入營業(yè)外收入,現(xiàn)在是管理費用

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一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負(fù)數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 -辦公費(負(fù)數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2018-12-26 13:14:38
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅 貸管理費用-辦公費
2019-03-14 13:04:27
借 管理費用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(稅額減免) 貸營業(yè)外收入
2016-01-04 13:37:50
借:管理費用 480 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 480 抵減增值稅應(yīng)納稅額時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)480 貸:管理費用 480
2019-01-24 11:21:01
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