国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-02 08:35

你好,借;銷售費(fèi)用,貸;庫存現(xiàn)金等科目

加油吧!美女 追問

2019-09-02 09:49

老師,不用記入原材料嗎,直接記入費(fèi)用也可以嗎。那個(gè)商標(biāo)太小了點(diǎn)貨還不好點(diǎn)

鄒老師 解答

2019-09-02 09:51

你好,這個(gè)是直接計(jì)入費(fèi)用核算,而不是計(jì)入原材料核算的

加油吧!美女 追問

2019-09-02 10:22

老師上月的工資計(jì)提錯(cuò)誤,已經(jīng)結(jié)賬本月發(fā)工資時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-09-02 10:33

你好,少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提,多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提

加油吧!美女 追問

2019-09-02 10:46

多做工資了沖減本年利潤嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 10:53

你好,多做了工資,是沖銷多計(jì)提,應(yīng)當(dāng)是增加當(dāng)月的利潤才是的

加油吧!美女 追問

2019-09-02 11:19

借應(yīng)付職工薪酬貸本年利潤

鄒老師 解答

2019-09-02 11:26

你好,不是這樣做分錄的,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄的
沖銷多計(jì)提,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;管理費(fèi)用等科目
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借;管理費(fèi)用等科目,貸;本年利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借;銷售費(fèi)用,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-09-02 08:35:53
你好,那么這個(gè)要看有沒有在賬簿上顯示的 如果有,就是無形資產(chǎn),如果沒有,就要在備查簿里面登記的
2020-06-12 14:39:21
借 無形資產(chǎn) 貸銀行存款
2019-05-05 16:46:27
可以記無形資產(chǎn)里面
2019-05-05 16:54:59
你好 計(jì)入無形資產(chǎn) 按受益年限來攤銷 借 無形資產(chǎn) 貸 銀行存款 攤銷時(shí)再借 管理費(fèi)用 貸 無形資產(chǎn)
2019-04-10 16:44:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...